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金蝶标准版12月期末怎么反结账
时间:2025-04-11 18:12:17
答案

登入软件,进入【系统】-【期末处理】-【反结账】。

选择反结账的会计期间,并勾选需要反结账的模块(如:总账、应收应付、存货等)。

确认反结账信息无误后,点击【确定】按钮

系统将进行反结账操作,反结账完成后,系统将提示“反结账成功”。 反结账完成后,需要重新进行结账操作,以确保账务数据的准确性。

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